重庆市石柱土家族自治县中益乡人民政府2024年度决算公开说明
重庆市石柱土家族自治县中益乡人民政府
2024年度决算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
乡党政机构具有党委和政府两种职责,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职责:(1)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(4)完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
本单位的机构设置如下:设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个综合办事机构。
人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置,具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为4175.46万元。收、支与2023年度相比,增加103.31万元,增长2.5%,主要原因是2024年工资调整和项目建设收入增加。
1.收入情况。2024年度收入合计4175.46万元,与2023年度相比,增加103.31万元,增长2.5%,主要原因是2024年工资调整、事业人员养老保险基数调整补缴费用和项目建设支出增加。其中:财政拨款收入4175.46万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计4175.46万元,与2023年度相比,增加103.31万元,增长2.5%,主要原因是2024年工资调整、事业人员养老保险基数调整补缴费用和项目建设支出增加。其中:基本支出780.88万元,占18.7%;项目支出3394.58万元,占81.3%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为4175.46万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加103.31万元,增长2.5%。主要原因是2024年工资调整、事业人员养老保险基数调整补缴费用和项目建设支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3217.94万元,与2023年度相比,减少831.47万元,下降20.5%。主要原因是2024年使用一般公共预算拨款资金建设项目减少。较年初预算数增加1319.58万元,增长69.5%。主要原因是事业人员养老保险基数调整补缴费用及项目支出未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3217.94万元,与2023年度相比,减少831.47万元,下降20.5%。主要原因是2024年使用一般公共预算拨款资金建设项目减少。较年初预算数增加1319.58万元,增长69.5%。主要原因是事业人员养老保险基数调整补缴费用及项目支出未纳入年初预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出460.50万元,占14.3%,较年初预算数增加13.12万元,增长2.9%,主要原因是行政在编人员增加及部分人员经费支出增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出34.97万元,占1.1%,较年初预算数增加8.09万元,增长30.1%,主要原因是补缴事业人员2024年养老保险、职业年金。
(3)社会保障和就业支出320.16万元,占10.0%,较年初预算数增加148.51万元,增长86.5%,主要原因是补缴事业人员2024年养老保险、职业年金,以及项目支出增加,例如新增基层政权建设和社区治理项目。
(4)卫生健康支出42.38万元,占1.3%,较年初预算数减少5.10万元,下降10.7%,主要原因是2024年在职人员减少和五险一金清算导致基本支出减少。
(5)节能环保支出24.70万元,占0.8%,较年初预算数增加19.05万元,增长337.2%,主要原因是新增居民点人居环境提升项目、农村人居环境综合治理改革项目等。
(6)城乡社区支出23.12万元,占0.7%,较年初预算数增加23.12万元,增长100.0%,主要原因是新增农村生活垃圾收运补助、乡镇场镇市政管理、垃圾分类亭建设项目。
(7)农林水支出1672.61万元,占52.0%,较年初预算数增加521.79万元,增长45.3%,主要原因新增黄精产品加工车间提升项目、点亮乡村幸福万家建设项目、黄精仓储物流初加工改造项目、兑现土地确权登记颁证补助资金等。
(8)交通运输支出104.20万元,占3.2%,较年初预算数增加104.20万元,增长100.0%,主要原因是新增农村公路水毁恢复工程项目支出。
(9)住房保障支出41.79万元,占1.3%,较年初预算数减少6.71万元,下降13.8%,主要原因是2024年在职人员减少和五险一金清算导致基本支出减少。
(10)灾害防治及应急管理支出493.51万元,占15.3%,较年初预算数增加493.51万元,增长100.0%,主要原因是新增地灾排危整治项目、官田滑坡治理工程、地质灾害防治员补助。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出780.88万元。
其中:
人员经费672.87万元,与2023年度相比,减少130.42万元,下降16.2%,主要原因是2024年在职人员减少和五险一金清算导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费108.01万元,与2023年度相比,减少3.13万元,下降2.8%,主要原因是2024年在职人员减少,相关经费减少导致日常公用经费减少,如工会经费、交通补贴等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入957.52万元,与2023年度相比,增加934.78万元,增长4110.7%,主要原因是2024年新增脱贫攻坚教育实训基地建设项目、思政研学基地建设项目、华溪村在地产业巩固提升项目、感恩奔跑半程马拉松项目支出、非库区群测群防员补助。本年支出957.52万元,与2023年度相比,增加934.78万元,增长4110.7%,主要原因是2024年新增脱贫攻坚教育实训基地建设项目、思政研学基地建设项目、华溪村在地产业巩固提升项目、感恩奔跑半程马拉松项目、非库区群测群防员补助支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.32万元,较年初预算数减少0.68万元,下降6.8%,主要原因是2024年通过加强机关管理,厉行节约,精简开支,并严格控制开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.06万元,下降0.6%,主要原因是2024年通过加强机关管理,减少不必要接待,精简开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于因公出行、单位公务接待、检查、巡视等工作所用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务接待费3.32万元,主要用于接待国内其他单位到我单位考察调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.68万元,下降17.0%,主要原因是厉行节约、严格控制开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.06万元,下降1.8%,主要原因是厉行节约、严格控制开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待70批次550人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费60.36元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少3.92万元,下降100.0%,主要原因是2024年开展武陵山区土家族苗族文化生态保护区创建工作,相关会议减少导致会议费用支出减少。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,减少5.13万元,下降100.0%,主要原因是2024年开展武陵山区土家族苗族文化生态保护区创建工作,相关技能培训活动减少导致培训费减少。本年度差旅费支出15.40万元,与2023年度相比,减少17.86万元,下降53.7%,主要原因是完成了武陵山区土家族苗族文化生态保护区创建等重点工作,相关因公外出培训、学习活动减少,以及厉行节约、严格控制开支范围,减少不必要的外出考察、调研活动。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出63.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少3.05万元,下降4.6%,主要原因是2024年在职人员减少,相关经费减少导致机关运行经费减少,如工会经费、交通补贴等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对4个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金668.42万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位对黄精产品加工车间提升项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金96.42万元,评价得分99.64分,评价等次为优,从评价情况来看,资金使用合理、高效,达到预期效果;对公共服务中心提升项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金105万元,评价得分100分,评价等次为优,从评价情况来看,资金使用合理、高效,达到预期效果;对思政研学基地建设项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金413万元,评价得分100分,评价等次为优,从评价情况来看,资金使用合理、高效,达到预期效果;对黄精仓储物流初加工改造项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金54万元,评价得分99分,评价等次为优,从评价情况来看,资金使用合理、高效,达到预期效果。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-73317001。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门:石柱土家族自治县中益乡人民政府 |
01表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
32,179,402.89 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,605,015.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9,575,226.25 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
349,713.23 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3,201,584.04 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
423,829.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
247,000.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
8,420,249.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
16,726,088.38 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
1,041,968.50 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
417,888.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
4,935,115.84 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
1,386,177.25 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
41,754,629.14 |
本年支出合计 |
57 |
41,754,629.14 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
41,754,629.14 |
总计 |
60 |
41,754,629.14 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县中益乡人民政府 |
02表 单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
41,754,629.14 |
41,754,629.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,605,015.90 |
4,605,015.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
198,722.13 |
198,722.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
72,000.00 |
72,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
126,722.13 |
126,722.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,392,293.77 |
4,392,293.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,087,907.87 |
3,087,907.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
948,545.40 |
948,545.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
355,840.50 |
355,840.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,201,584.04 |
3,201,584.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
417,371.01 |
417,371.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
417,371.01 |
417,371.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,288,307.36 |
1,288,307.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
239,194.00 |
239,194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
105,225.00 |
105,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
626,618.24 |
626,618.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
297,434.12 |
297,434.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19,836.00 |
19,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
147,695.40 |
147,695.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
72,305.40 |
72,305.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
75,390.00 |
75,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
82,327.75 |
82,327.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
82,327.75 |
82,327.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
215,882.52 |
215,882.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
1,365.00 |
1,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
214,517.52 |
214,517.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
423,829.00 |
423,829.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
423,829.00 |
423,829.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
187,612.37 |
187,612.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
118,516.63 |
118,516.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
117,700.00 |
117,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
247,000.00 |
247,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
247,000.00 |
247,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
247,000.00 |
247,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,420,249.00 |
8,420,249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
231,200.00 |
231,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
231,200.00 |
231,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,059,049.00 |
4,059,049.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,051,249.00 |
4,051,249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
4,130,000.00 |
4,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
16,726,088.38 |
16,726,088.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,869,608.34 |
1,869,608.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,181,134.55 |
1,181,134.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
26,400.00 |
26,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
329,918.00 |
329,918.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
16,765.00 |
16,765.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
299,390.79 |
299,390.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
257,500.00 |
257,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
142,500.00 |
142,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
115,000.00 |
115,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
66,000.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
66,000.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,747,076.04 |
4,747,076.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,673,934.59 |
2,673,934.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,853,141.45 |
1,853,141.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
9,785,904.00 |
9,785,904.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,188,126.00 |
2,188,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
7,595,778.00 |
7,595,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
1,041,968.50 |
1,041,968.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,041,968.50 |
1,041,968.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
1,041,968.50 |
1,041,968.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,935,115.84 |
4,935,115.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
4,935,115.84 |
4,935,115.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4,935,115.84 |
4,935,115.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,386,177.25 |
1,386,177.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,386,177.25 |
1,386,177.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
496,000.00 |
496,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
890,177.25 |
890,177.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门:石柱土家族自治县中益乡人民政府 |
03表 | ||||||||
|
单位:元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
41,754,629.14 |
7,808,814.44 |
33,945,814.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,605,015.90 |
3,443,748.37 |
1,161,267.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
198,722.13 |
0.00 |
198,722.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
72,000.00 |
0.00 |
72,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
126,722.13 |
0.00 |
126,722.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4,392,293.77 |
3,443,748.37 |
948,545.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
3,087,907.87 |
3,087,907.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
948,545.40 |
0.00 |
948,545.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
355,840.50 |
355,840.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
14,000.00 |
0.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
14,000.00 |
0.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,201,584.04 |
1,992,501.29 |
1,209,082.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
417,371.01 |
417,371.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
417,371.01 |
417,371.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,288,307.36 |
1,288,307.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
239,194.00 |
239,194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
105,225.00 |
105,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
626,618.24 |
626,618.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
297,434.12 |
297,434.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19,836.00 |
19,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
147,695.40 |
72,305.40 |
75,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
72,305.40 |
72,305.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
75,390.00 |
0.00 |
75,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
82,327.75 |
0.00 |
82,327.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
82,327.75 |
0.00 |
82,327.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
215,882.52 |
214,517.52 |
1,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
1,365.00 |
0.00 |
1,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
214,517.52 |
214,517.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
423,829.00 |
423,829.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
423,829.00 |
423,829.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
187,612.37 |
187,612.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
118,516.63 |
118,516.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
117,700.00 |
117,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
247,000.00 |
0.00 |
247,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
247,000.00 |
0.00 |
247,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
247,000.00 |
0.00 |
247,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,420,249.00 |
0.00 |
8,420,249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
231,200.00 |
0.00 |
231,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
231,200.00 |
0.00 |
231,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,059,049.00 |
0.00 |
4,059,049.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,051,249.00 |
0.00 |
4,051,249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,800.00 |
0.00 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
4,130,000.00 |
0.00 |
4,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
16,726,088.38 |
1,181,134.55 |
15,544,953.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,869,608.34 |
1,181,134.55 |
688,473.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
1,181,134.55 |
1,181,134.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
26,400.00 |
0.00 |
26,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
329,918.00 |
0.00 |
329,918.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
16,765.00 |
0.00 |
16,765.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
299,390.79 |
0.00 |
299,390.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
257,500.00 |
0.00 |
257,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
142,500.00 |
0.00 |
142,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
115,000.00 |
0.00 |
115,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
4,747,076.04 |
0.00 |
4,747,076.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
220,000.00 |
0.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,673,934.59 |
0.00 |
2,673,934.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,853,141.45 |
0.00 |
1,853,141.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
9,785,904.00 |
0.00 |
9,785,904.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,188,126.00 |
0.00 |
2,188,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
7,595,778.00 |
0.00 |
7,595,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
1,041,968.50 |
0.00 |
1,041,968.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
1,041,968.50 |
0.00 |
1,041,968.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
1,041,968.50 |
0.00 |
1,041,968.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,935,115.84 |
0.00 |
4,935,115.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
4,935,115.84 |
0.00 |
4,935,115.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4,935,115.84 |
0.00 |
4,935,115.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,386,177.25 |
0.00 |
1,386,177.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1,386,177.25 |
0.00 |
1,386,177.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
496,000.00 |
0.00 |
496,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
890,177.25 |
0.00 |
890,177.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门:石柱土家族自治县中益乡人民政府 |
04表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32,179,402.89 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,605,015.90 |
4,605,015.90 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,575,226.25 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
349,713.23 |
349,713.23 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,201,584.04 |
3,201,584.04 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
423,829.00 |
423,829.00 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
247,000.00 |
247,000.00 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
8,420,249.00 |
231,200.00 |
8,189,049.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
16,726,088.38 |
16,726,088.38 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
1,041,968.50 |
1,041,968.50 |
||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
417,888.00 |
417,888.00 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
4,935,115.84 |
4,935,115.84 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
1,386,177.25 |
1,386,177.25 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
41,754,629.14 |
本年支出合计 |
59 |
41,754,629.14 |
32,179,402.89 |
9,575,226.25 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
41,754,629.14 |
总计 |
64 |
41,754,629.14 |
32,179,402.89 |
9,575,226.25 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县中益乡人民政府 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,179,402.89 |
7,808,814.44 |
24,370,588.45 |
32,179,402.89 |
7,808,814.44 |
24,370,588.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,605,015.90 |
3,443,748.37 |
1,161,267.53 |
4,605,015.90 |
3,443,748.37 |
1,161,267.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
198,722.13 |
0.00 |
198,722.13 |
198,722.13 |
0.00 |
198,722.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72,000.00 |
0.00 |
72,000.00 |
72,000.00 |
0.00 |
72,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126,722.13 |
0.00 |
126,722.13 |
126,722.13 |
0.00 |
126,722.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,392,293.77 |
3,443,748.37 |
948,545.40 |
4,392,293.77 |
3,443,748.37 |
948,545.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,087,907.87 |
3,087,907.87 |
0.00 |
3,087,907.87 |
3,087,907.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
948,545.40 |
0.00 |
948,545.40 |
948,545.40 |
0.00 |
948,545.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
355,840.50 |
355,840.50 |
0.00 |
355,840.50 |
355,840.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,000.00 |
0.00 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,000.00 |
0.00 |
14,000.00 |
14,000.00 |
0.00 |
14,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
349,713.23 |
349,713.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,201,584.04 |
1,992,501.29 |
1,209,082.75 |
3,201,584.04 |
1,992,501.29 |
1,209,082.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
417,371.01 |
417,371.01 |
0.00 |
417,371.01 |
417,371.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
417,371.01 |
417,371.01 |
0.00 |
417,371.01 |
417,371.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,288,307.36 |
1,288,307.36 |
0.00 |
1,288,307.36 |
1,288,307.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
239,194.00 |
239,194.00 |
0.00 |
239,194.00 |
239,194.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,225.00 |
105,225.00 |
0.00 |
105,225.00 |
105,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
626,618.24 |
626,618.24 |
0.00 |
626,618.24 |
626,618.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
297,434.12 |
297,434.12 |
0.00 |
297,434.12 |
297,434.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,836.00 |
19,836.00 |
0.00 |
19,836.00 |
19,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147,695.40 |
72,305.40 |
75,390.00 |
147,695.40 |
72,305.40 |
75,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72,305.40 |
72,305.40 |
0.00 |
72,305.40 |
72,305.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,390.00 |
0.00 |
75,390.00 |
75,390.00 |
0.00 |
75,390.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,327.75 |
0.00 |
82,327.75 |
82,327.75 |
0.00 |
82,327.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82,327.75 |
0.00 |
82,327.75 |
82,327.75 |
0.00 |
82,327.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215,882.52 |
214,517.52 |
1,365.00 |
215,882.52 |
214,517.52 |
1,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,365.00 |
0.00 |
1,365.00 |
1,365.00 |
0.00 |
1,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214,517.52 |
214,517.52 |
0.00 |
214,517.52 |
214,517.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
423,829.00 |
423,829.00 |
0.00 |
423,829.00 |
423,829.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
423,829.00 |
423,829.00 |
0.00 |
423,829.00 |
423,829.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187,612.37 |
187,612.37 |
0.00 |
187,612.37 |
187,612.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,516.63 |
118,516.63 |
0.00 |
118,516.63 |
118,516.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,700.00 |
117,700.00 |
0.00 |
117,700.00 |
117,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247,000.00 |
0.00 |
247,000.00 |
247,000.00 |
0.00 |
247,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247,000.00 |
0.00 |
247,000.00 |
247,000.00 |
0.00 |
247,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
247,000.00 |
0.00 |
247,000.00 |
247,000.00 |
0.00 |
247,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
231,200.00 |
0.00 |
231,200.00 |
231,200.00 |
0.00 |
231,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
231,200.00 |
0.00 |
231,200.00 |
231,200.00 |
0.00 |
231,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
231,200.00 |
0.00 |
231,200.00 |
231,200.00 |
0.00 |
231,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,726,088.38 |
1,181,134.55 |
15,544,953.83 |
16,726,088.38 |
1,181,134.55 |
15,544,953.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,869,608.34 |
1,181,134.55 |
688,473.79 |
1,869,608.34 |
1,181,134.55 |
688,473.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,181,134.55 |
1,181,134.55 |
0.00 |
1,181,134.55 |
1,181,134.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,400.00 |
0.00 |
26,400.00 |
26,400.00 |
0.00 |
26,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
329,918.00 |
0.00 |
329,918.00 |
329,918.00 |
0.00 |
329,918.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,765.00 |
0.00 |
16,765.00 |
16,765.00 |
0.00 |
16,765.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
299,390.79 |
0.00 |
299,390.79 |
299,390.79 |
0.00 |
299,390.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257,500.00 |
0.00 |
257,500.00 |
257,500.00 |
0.00 |
257,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142,500.00 |
0.00 |
142,500.00 |
142,500.00 |
0.00 |
142,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115,000.00 |
0.00 |
115,000.00 |
115,000.00 |
0.00 |
115,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
66,000.00 |
0.00 |
66,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,747,076.04 |
0.00 |
4,747,076.04 |
4,747,076.04 |
0.00 |
4,747,076.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,000.00 |
0.00 |
220,000.00 |
220,000.00 |
0.00 |
220,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,673,934.59 |
0.00 |
2,673,934.59 |
2,673,934.59 |
0.00 |
2,673,934.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,853,141.45 |
0.00 |
1,853,141.45 |
1,853,141.45 |
0.00 |
1,853,141.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,785,904.00 |
0.00 |
9,785,904.00 |
9,785,904.00 |
0.00 |
9,785,904.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,188,126.00 |
0.00 |
2,188,126.00 |
2,188,126.00 |
0.00 |
2,188,126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,595,778.00 |
0.00 |
7,595,778.00 |
7,595,778.00 |
0.00 |
7,595,778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,041,968.50 |
0.00 |
1,041,968.50 |
1,041,968.50 |
0.00 |
1,041,968.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,041,968.50 |
0.00 |
1,041,968.50 |
1,041,968.50 |
0.00 |
1,041,968.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,041,968.50 |
0.00 |
1,041,968.50 |
1,041,968.50 |
0.00 |
1,041,968.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
417,888.00 |
417,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,935,115.84 |
0.00 |
4,935,115.84 |
4,935,115.84 |
0.00 |
4,935,115.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,935,115.84 |
0.00 |
4,935,115.84 |
4,935,115.84 |
0.00 |
4,935,115.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,935,115.84 |
0.00 |
4,935,115.84 |
4,935,115.84 |
0.00 |
4,935,115.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门:石柱土家族自治县中益乡人民政府 |
06表 | |||||||
|
单位:元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,252,108.36 |
302 |
商品和服务支出 |
1,080,145.68 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,345,520.00 |
30201 |
办公费 |
341,800.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
890,193.00 |
30202 |
印刷费 |
5,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
965,793.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
1,293,557.00 |
30205 |
水费 |
60,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
626,618.24 |
30206 |
电费 |
110,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
297,434.12 |
30207 |
邮电费 |
85,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
322,240.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15,165.00 |
30211 |
差旅费 |
140,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
417,888.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
77,700.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
476,560.40 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
33,200.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
72,305.40 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
364,255.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
20,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
40,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
60,345.68 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
159,800.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,000.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
6,728,668.76 |
公用经费合计 |
1,080,145.68 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县中益乡人民政府 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,575,226.25 |
0.00 |
9,575,226.25 |
9,575,226.25 |
0.00 |
9,575,226.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,189,049.00 |
0.00 |
8,189,049.00 |
8,189,049.00 |
0.00 |
8,189,049.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,059,049.00 |
0.00 |
4,059,049.00 |
4,059,049.00 |
0.00 |
4,059,049.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,051,249.00 |
0.00 |
4,051,249.00 |
4,051,249.00 |
0.00 |
4,051,249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,800.00 |
0.00 |
7,800.00 |
7,800.00 |
0.00 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,130,000.00 |
0.00 |
4,130,000.00 |
4,130,000.00 |
0.00 |
4,130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,386,177.25 |
0.00 |
1,386,177.25 |
1,386,177.25 |
0.00 |
1,386,177.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,386,177.25 |
0.00 |
1,386,177.25 |
1,386,177.25 |
0.00 |
1,386,177.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496,000.00 |
0.00 |
496,000.00 |
496,000.00 |
0.00 |
496,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296011 |
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
890,177.25 |
0.00 |
890,177.25 |
890,177.25 |
0.00 |
890,177.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门:石柱土家族自治县中益乡人民政府 |
08表 | |||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门:石柱土家族自治县中益乡人民政府 |
09表 | ||||
|
单位:元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
634,451.76 |
|
(一)支出合计 |
2 |
93,200.00 |
(一)行政单位 |
26 |
634,451.76 |
|
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
60,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
3 | |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3.公务接待费 |
7 |
33,200.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
|
(1)国内接待费 |
8 |
33,200.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
70 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
550 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
||
|
二、会议费 |
22 |
||||
|
三、培训费 |
23 |
||||
|
四、差旅费 |
24 |
154,000.00 |
|||